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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4331
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 惠普 Q2612A黑色 硒鼓 | 8 | 3360.0 | 惠普/HP\Q2612A黑色 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8555ES 得力8555ES彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) | 30 | 300.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 3 | 灭害灵 | 20 | 660.0 | 李字\750 | 验收通过 | |
| 4 | 打印/复印纸 得力Z7547绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(包) | 70 | 12460.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 5 | 平板拖把 | 20 | 1580.0 | 无品牌\1x600 | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾桶 | 10 | 450.0 | 无品牌\1x2000 | 验收通过 | |
| 7 | 得力9570纸杯(白)250ml(50只/包) | 50 | 1250.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |