****事务所:
****中心根据工作需要,计划对23家社有企业进行会计资料整理、清产核资审计及账务调整处理的审计项目进行询价,诚邀****事务所报名参加,本次审计项目预算控制价为39.6万元。
一、审计对象:23家企业
1.****
2.****公司
3.江****公司
4.****公司
5.江****公司
6.****公司
7.******公司
8.****集团)公司
9.****公司
10.****供销社****公司
11.**市******公司
12.**市时新再生******公司
13.****公司
14.****供销社****公司
15.江****公司
16.****供销社****公司
17.****供销社****经销部
18.****公司
19.江****公司
20.****联社实业公司
21.江****公司
22.****开发区****公司
23.****经营部
二、审计目的:
1.为理顺账务,对长期挂账的款项进行清理,对产权不明晰的不动产进行全面清查,逐一核实并做账务处理。
2.****公司下一步清算注销作准备;
3.发现潜在风险和漏洞,并提供改进建议,加强企业的会计核算,保障资产安全,解决历史遗留问题。
4.确保资产不流失,集体利益不受损。
三、审计内容:
1.会计档案整理。整理以前年度原始凭证、账薄等财务资料,列清单归档。
2.按账实相符原则对账务进行相应调整。主要包括但不限于:
①对长期挂账的款项进行清理。核查长期挂账科目形成的原因,必要时往前追溯,对长期挂账款项的情况做摸底分析,并形成台账,包括但不限于列示单位名称、形成时间、核算内容、目前状态等。
②盘点固定资产,保证账实相符。查核车辆、房产、土地等权属关系,特别是产权不明晰的车辆、房产、土地进行全面清查;核查固定资产账实异常情况,核实相关固定资产款项的到账、入账、销账的具体情况。
③对关联单位数据核实,如发出询证函等必要审计程序。
④对以上调整事项出具调账意见。
四、审计要求:
1.每间企业单独出具审计报告和一份涵盖23家企业整体审计情况说明。
2.审计项目完成时间为自签订合同之起日一年内,现场响应服务时间不低于100个工作日。
3.选派的服务团队成员中注册会计师不少于10人,选派的注册会计师应具有专职执业资格证并经年度检审合格。
4.本项目应由中选供应商独立完成,禁止转包、分包。
五、审计期间:截止2024年12月31日,必要时往前追溯。
1.具有独立承担民事责任的能力,必须是中华人民**国境内注册的独立法人。
2.公司通过年检、人员执业稳定,近三年内未因违法、违规、违纪行为受过处罚,没有出现重大审计质量问题。
3.****事务所执业资格,选派的服务团队成员具有丰富的审计经验。
七、报价单位需提供以下资料并加盖公章(包括但不限于)
1.报价单(含税,总价+23家单价列表)
2.营业执照复印件
3.企业简介
4.最近(2个月内)社保的参保证明
5.最近(2个月内)完税证明
6.最近(2个月内)企业征信报告
8.服务团队成员一览表,注册会计师资格或执业证复印件
9. ****协会开具的无重大违法记录证明
10. 承诺书
11. 授权委托书
12. 具体的审计工作计划方案
八、选聘方式:
(一)请有意参加的单位进行报价(含税、根据审计要求完成项目审计过程所需的全部费用,总价+23家单价列表),一次报出不得更改的价格,各报价单位派代表在规定的时间和地点,现场提交资料(密封),****中心统一拆封评审,提交资料通过的前提下,根据最低价中选原则,最终确定1家服务单位提供该项审计服务。
(二)报价截止时间:发布之日起15个工作日。标书代写
(三)报价单位少于三家的,不进行评审选定。
九、支付方式 :出具审计报告初稿支付总价款的50%,出具正式审计报告支付余款。
十、如有疑问或需要了解项目报价相关信息请与我方联系。
联系人:何绮玲 0750-****580
报价资料请寄:**市**区胜利路131号之二4楼(时尚商务大楼)
附件1.承诺书
2.授权委托书
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2025年6月3日