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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8674
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 1 | 8.0 | 中华牌\101 2B | 验收通过 | |
| 2 | 百利盛 BLS-8025 长尾夹(1盒装) | 8 | 80.0 | 百利盛\BLS-8025 | 验收通过 | |
| 3 | 振宇 484* 脸盆 | 2 | 138.0 | 振宇\484* | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 30 | 105.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0013 订书钉 | 10 | 35.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABSN2653 订书机 | 2 | 118.0 | 晨光/M G\ABSN2653 | 验收通过 | |
| 7 | 居多纷 468579 垃圾桶 | 5 | 25.0 | 居多纷\468579 | 验收通过 | |
| 8 | 维邦 AN24 抽纸 | 10 | 199.0 | 维邦\AN24 | 验收通过 | |
| 9 | 开心朵朵 JKXNH-52134 无芯卫生纸 | 5 | 145.0 | 开心朵朵\JKXNH-52134 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |