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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9384
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33196 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 50.0 | 得力/deli\33196 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S555 马克笔 | 5 | 100.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5922 档案盒 | 50 | 1500.0 | 得力/deli\5922 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S936 铅笔 | 2 | 24.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3151 记事本 | 20 | 600.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 10 | 180.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |