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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2025001612
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 芯飞扬 GH-143 抽纸 3包/提 30提/箱 | 芯飞扬GH-143, | 箱 | 7.00 | 210 | 1470 |
| 2 | 航空 HK-173 粉笔 | 航空/HangkongHK-173, | 盒 | 240.00 | 2.5 | 600 |
| 3 | 燕子净 500g 84消毒液 | 燕子净/YANZIJING500g, | 瓶 | 240.00 | 2.8 | 672 |
| 4 | 优易固 透明胶带55mm*200Y*1 封口胶 | 优易固透明胶带55mm*200Y*1, | 卷 | 12.00 | 10 | 120 |
| 5 | 毅力 YL-033 不干胶标签 | 毅力YL-033, | 包 | 6.00 | 9 | 54 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张宣凤
联系电话: 151****4922
传真:
地址: **省**市**区团溪镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: