邵东市城区第二完全小学关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年06月03日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****7434

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年6月3日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 S1629 中性笔 直液式走珠笔 360 705.6 得力/deli\S1629 验收通过
2 固特 搭扣 20 80.0 固特\锁扣 验收通过
3 绿族 水管 100米PVC四季水管软管 3 1080.0 绿族\水管 验收通过
4 得力 3427 信纸 52 104.0 得力/deli\3427 验收通过
5 兴茂天成 奖牌 15 330.0 兴茂天成\奖牌 验收通过
6 得力 书签 24 72.0 得力/deli\书签 验收通过
7 元族 文创人偶摆件 3 480.0 元族\854210 验收通过
8 陶相惠 ****07888 水壶/水杯 30 540.0 陶相惠\****07888 验收通过
9 得力 海绵胶带 120 216.0 得力/deli\30412泡沫胶 验收通过
10 海斯迪克 铁丝 2 80.0 海斯迪克\HKZ-60 验收通过
11 晨光 ADM95074 文件袋 200 364.0 晨光/M G\ADM95074 验收通过
12 得力 5663-55 档案盒 48 576.0 得力/deli\5663-55 验收通过
13 绿丰 塑杯 2 240.0 绿丰\一次性塑料杯 验收通过
14 得力 5901 文件夹 100 243.0 得力/deli\5901 验收通过
15 得力 S555 记号笔/粗笔 20 30.0 得力/deli\S555 验收通过
16 晨光 APYF9P11 18K记事本 30 660.0 晨光/M G\APYF9P11 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 罗丽凤





招标进度跟踪
2025-06-03
验收公告
邵东市城区第二完全小学关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~