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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4567
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARCN8285 挂钩/粘钩 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\ARCN8285 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5603 档案盒 | 40 | 520.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 3 | 威猛先生 家居消毒液84消毒液 | 20 | 60.0 | 威猛先生/Mr Muscle\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0015 订书钉 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5534 报告夹 | 50 | 125.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 | 40 | 80.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 徽章/纪念章 | 50 | 50.0 | 得力/deli\党徽 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AYZ97513 印油/印泥/** 快干**(透明方) | 5 | 55.0 | 晨光/M G\AYZ97513 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |