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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7990
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 1 | 10.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 781 办公电话 | 1 | 85.0 | 得力/deli\781 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 5 | 罗技 MK270 键鼠套装 | 1 | 128.0 | 罗技/Logitech\MK270 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6001 剪刀 | 1 | 8.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 6 | 72.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 10 | 40.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 9 | 花语者 6607胶棉拖把 | 2 | 60.0 | 花语者\6607 | 验收通过 | |
| 10 | 金士顿 DTXM/64GB U盘 | 1 | 60.0 | 金士顿/Kingston\DTXM/64GB | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 7号 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0018 回形针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0368 订书机 | 1 | 22.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 15 | 敖瑞保温瓶;AO RUI 2206 热水瓶 | 1 | 25.0 | 敖瑞保温瓶;AO RUI\2206 | 验收通过 | |
| 16 | 圣佳 SJ-8029 平板拖把 | 2 | 96.0 | 圣佳\SJ-8029 | 验收通过 | |
| 17 | 子弹头 TS-402 电源插座 | 2 | 110.0 | 子弹头\TS-402 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |