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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9657
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 回力 防滑/防水安全鞋 | 6 | 210.0 | 回力/Warrior\838 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 超洁**洗衣粉3.5千克/袋 洗衣液/洗衣粉 | 30 | 990.0 | 立白/Liby\超洁**洗衣粉3.5千克/袋 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 GJ-0136 平板拖把 | 3 | 204.0 | 兰诗\GJ-0136 | 验收通过 | |
| 4 | 超威 强效洁厕剂500g 洁厕剂 | 10 | 600.0 | 超威\强效洁厕剂500g | 验收通过 | |
| 5 | 庄太太 ZTTST-1218 水桶 | 10 | 250.0 | 庄太太\ZTTST-1218 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |