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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2962
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 ZF448 多瑙河打印纸 A4纸 75g克双面复印纸 500张/包 8包/件 | 29 | 5655.0 | 得力/deli\ZF448 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心L305 50只装220ml 8盎司加厚一次性水杯/纸杯 办公文具 | 37 | 314.5 | 齐心/Comix\齐心L305 | 验收通过 | |
| 3 | 小钢炮/TOPGUN 70g A3 打印/复印纸 | 4 | 780.0 | 小钢炮/TOPGUN\70g A3 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |