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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3185
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 79520 各类尺/三角板 学生套尺 | 20 | 100.0 | 得力/deli\79520 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APMV0902 马克笔 | 30 | 1950.0 | 晨光/M G\APMV0902 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 折纸/手工纸 卡纸 | 1100 | 1100.0 | 晨光/M G\APY4621KE | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7103 胶棒 | 60 | 120.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 6 | 得力0011不锈钢订书钉 12# | 20 | 100.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光AEQ96714财务凭证装订机 热熔胶管账本档案文件手动打孔机胶装机全自动铆管胶装机 | 1 | 480.0 | 晨光/M G\AEQ96714 | 验收通过 | |
| 8 | 32开笔记本作业本 牛皮本花软抄本 | 20 | 40.0 | 环美\32开 | 验收通过 | |
| 9 | 中华铅笔 6151 HB 12支装 | 50 | 300.0 | 中华/Zhonghua\6151 HB | 验收通过 | |
| 10 | 得力/deli 6010 剪刀 | 10 | 80.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |