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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3686
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金号 运动毛巾 | 30 | 660.0 | 金号\毛巾 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 旋转拖把 | 40 | 600.0 | 妙洁/magic\15 | 验收通过 | |
| 3 | 福源 扫把 | 60 | 900.0 | 福源\各种 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |