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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0743
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液 | 6 | 87.0 | 威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 2 | 雷达 杀虫剂喷雾 600ml 无香型 灭鼠/杀虫剂 | 6 | 148.8 | 雷达/Raid\杀虫剂喷雾 600ml 无香型 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 得力19203一次性杯子 | 70 | 756.0 | 得力/deli\19203 | 验收通过 | |
| 4 | 雷达 驱蚊草香型 蚊香/蚊香液 12盘*14g盘装 | 20 | 110.0 | 雷达/Raid\驱蚊草香型 | 验收通过 | |
| 5 | **MS-3072保温壶热水瓶 | 1 | 96.0 | **\MS-3072 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 书报架/展示架9294台卡 | 60 | 810.0 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |