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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2025001216
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 霞光 不干胶标签过塑膜A4/A3 6丝 7丝 8丝 10丝 | 霞光A4/A3, | 包 | 9.00 | 60 | 540 |
| 2 | DIY饰品配件彩色铁质烤漆圆形钥匙扣 糖果色活页圈活动卡圈装订圈 | 无品牌100, | 个 | 12.00 | 25.8 | 309.6 |
| 3 | 晨光双头记号笔MG2130一盒/12支 | 晨光MG2130, | 盒 | 9.00 | 35 | 315 |
| 4 | 晨光双头记号笔MG2130一盒/12支 | 晨光MG2130, | 盒 | 9.00 | 35 | 315 |
| 5 | 晨光双头记号笔MG2130一盒/12支 | 晨光MG2130, | 盒 | 1.00 | 35 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王斌
联系电话: 152****6211
传真:
地址: **县湾****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: