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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7936
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 3162 热水瓶 | 10 | 400.0 | **\3162 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASS91495 剪刀 | 20 | 290.0 | 晨光/M G\ASS91495 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 马桶刷/厕所刷 | 20 | 300.0 | 茶花\4303 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 簸箕 | 30 | 690.0 | 兰诗\铁簸箕 加厚 不锈钢 | 验收通过 | |
| 5 | 卫洋 001 扫把 | 30 | 540.0 | 卫洋\001 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 神奇抹布 抹布 | 50 | 400.0 | 妙洁/magic\神奇抹布 | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 收纳箱/盒/袋 | 5 | 1000.0 | 茶花\收纳箱 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 垃圾袋 | 240 | 1200.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 9 | 五月花 垃圾桶 | 46 | 460.0 | 五月花\TS102 | 验收通过 | |
| 10 | 尔蓝 吸水拖把 | 30 | 540.0 | 尔蓝\JM06 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |