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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6768
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蝴蝶牌 蝴蝶 7001-2 小铜哨 裁判比赛哨子 不锈钢 口哨优品 | 20 | 110.0 | 蝴蝶牌\7001-2 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 1839牛皮纸信封 9号C4信封 100个/包 | 20 | 1500.0 | 三益档案/SANISY\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 麦储 银骑士MG10 U盘 闪存盘优盘USB3.0 128G | 2 | 340.0 | 麦储/Maxchange\银骑士MG10 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 FM152 单据/收据/凭证 | 200 | 3600.0 | 西玛/simaa\FM152 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 财务证明用品 | 200 | 1700.0 | 西玛/simaa\通用凭证包角 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B3720蓝 印油/印泥/** | 30 | 360.0 | 齐心/Comix\B3720蓝 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8208 全包胶带锁定钢卷尺 5m 黄色 5把装 | 2 | 32.0 | 得力/deli\8208 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |