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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3915
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 1kg 洗洁精 | 40 | 400.0 | 立白/Liby\1kg | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1680.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 天花扫 | 30 | 270.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 668铁铲 | 50 | 800.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 锻打火钳 | 100 | 1000.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 亮彩 纱拖把拖 | 20 | 360.0 | 亮彩\88 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 30 | 2160.0 | 好媳妇\吸水拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 好媳妇 胶棉拖把 | 30 | 1350.0 | 好媳妇\3821 | 验收通过 | |
| 9 | 红双喜/DHS 03 软木球头羽毛球 3只装 | 100 | 1300.0 | 红双喜/DHS\03 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 F2100 羽毛球拍 | 50 | 1900.0 | 得力/deli\F2100 | 验收通过 | |
| 11 | 福源 胶扫把 | 100 | 600.0 | 福源\6 | 验收通过 | |
| 12 | 华森 纸杯 | 20 | 200.0 | 华森\0 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |