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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8534
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5684 档案盒 | 12 | 132.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 刀片 | 2 | 10.0 | 得力/deli\78002 | 验收通过 | |
| 3 | 卫洋 WYX0045 扫把 | 5 | 75.0 | 卫洋\WYX0045 | 验收通过 | |
| 4 | 领象 2米竹杆款 扫把 | 10 | 300.0 | 领象\2米竹杆款 | 验收通过 | |
| 5 | 芊华 垃圾袋1 垃圾袋 | 40 | 160.0 | 芊华\垃圾袋1 | 验收通过 | |
| 6 | 欧凡映季 广告铲 | 5 | 75.0 | 欧凡映季\****694 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |