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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8731
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 康雅 康雅清洁剂 | 8 | 320.0 | 康雅\100****36905 | 验收通过 | |
| 2 | 超宝 不锈钢清洁剂 | 8 | 480.0 | 超宝\450****66660 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光ARPM2001 中性笔 | 7 | 84.0 | 晨光/M G\晨光ARPM2001 | 验收通过 | |
| 4 | **清洁 尘推 | 5 | 275.0 | **清洁/BAIYUN CLEANING\100****21442 | 验收通过 | |
| 5 | 立白 柠檬洗洁精1kg 洗洁精 | 20 | 200.0 | 立白/Liby\柠檬洗洁精1kg | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 钢丝球 | 20 | 80.0 | 妙洁/magic\3只装 | 验收通过 | |
| 7 | 威猛先生 洁厕灵 | 30 | 240.0 | 威猛先生/Mr Muscle\100********578 | 验收通过 | |
| 8 | 美家日记 细纤维加厚毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 50 | 250.0 | 美家日记\细纤维加厚毛巾 | 验收通过 | |
| 9 | 大为 胶棉拖把 | 5 | 275.0 | 大为/Dawei\M11 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |