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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N774********253202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7022 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli7022 | 桶 | 200.00 | 6 | 1200 |
| 2 | 杜威克 口哨不锈钢户外救生足篮排球体育教练专业比赛训练哨子 单只装 | 杜威克口哨 | 个 | 12.00 | 5 | 60 |
| 3 | 晨光 电池5号 | 晨光/M G5号、7号 | 粒 | 4.00 | 5 | 20 |
| 4 | 晨光 图画本 | 晨光/M G图画本 | 本 | 200.00 | 3 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄国林
联系电话: 130****6686
传真:
地址: **省****社区第二小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: