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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****胜利巷店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1676
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威露士 健康抑菌洗手液 洗手液 | 5 | 50.0 | 威露士/Walch\健康抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8308 文件袋 | 120 | 120.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 吸水拖把 | 2 | 90.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 塞纳河A4 70g 打印/复印纸 复印纸 | 2 | 400.0 | 得力/deli\7481 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5609 档案盒55mm | 5 | 75.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 6 | 日上 抹布 方巾卫生毛巾 | 10 | 30.0 | 日上\抹布 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 5109-100页资料册(蓝)(本) | 3 | 99.0 | 得力/deli\5109 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |