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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1P070****25601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33601 双面胶带 | 得力/deli33601 | 卷 | 17.00 | 7 | 119 |
| 2 | 得力 胶带 | 得力/deli30009 | 卷 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 3 | 得力 油画颜料 | 得力/deli9403 | 盒 | 36.00 | 12 | 432 |
| 4 | 日丰 密封胶 | 日丰玻璃胶 | 支 | 7.00 | 20 | 140 |
| 5 | 赛拓 生料带 | 赛拓/SANTO20米 | 卷 | 9.00 | 3 | 27 |
| 6 | 庄太太 ZTSBA001 庄太太 ****学校扫地扫帚高粱苗加大加厚笤帚 | 庄太太ZTSBA001 | 把 | 12.00 | 11 | 132 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 155****6690
传真:
地址: **市**区**街**人家小区G#号楼1-3层
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: