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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1128
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 20 | 414.8 | -135********60837 | 验收通过 | |
| 2 | 笔用墨水/补充液/墨囊 | 2 | 212.84 | -135********60838 | 验收通过 | |
| 3 | 扫把 | 8 | 115.44 | -135********60839 | 验收通过 | |
| 4 | 订书机 | 12 | 32.52 | -135********60840 | 验收通过 | |
| 5 | 垃圾桶 | 19 | 136.99 | -135********60841 | 验收通过 | |
| 6 | 抽纸 | 34 | 1686.4 | -135********60842 | 验收通过 | |
| 7 | 双面胶带 | 16 | 115.36 | -135********60843 | 验收通过 | |
| 8 | 电源插座 | 20 | 721.4 | -135********60844 | 验收通过 | |
| 9 | 剪刀 | 31 | 167.71 | -135********60845 | 验收通过 | |
| 10 | 订书机 | 19 | 136.99 | -135********60846 | 验收通过 | |
| 11 | 脸盆 | 12 | 64.92 | -135********60847 | 验收通过 | |
| 12 | 橡皮 | 1 | 7.21 | -135********60848 | 验收通过 | |
| 13 | 茶杯 | 102 | 460.02 | -135********60849 | 验收通过 | |
| 14 | 充电电池 | 4 | 216.44 | -135********60850 | 验收通过 | |
| 15 | 蓄电池 | 3 | 216.45 | -135********60851 | 验收通过 | |
| 16 | 卷尺 | 4 | 36.08 | -135********60852 | 验收通过 | |
| 17 | 垃圾袋 | 40 | 216.8 | -135********60853 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |