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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9668
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | PU/PVC笔记本 得力 3327 高级记事本(混)-146页-25K (单位:本) | 2 | 30.0 | 得力/deli\3327 | 验收通过 | |
| 2 | 得力9562 得力9562方形清洁桶 垃圾桶(黑)(只) | 4 | 88.0 | 得力/deli\得力9562 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18817 得力18817垃圾袋(黄)(30只/卷) | 10 | 60.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 4 | 120.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 5 | 滴露消毒液 | 10 | 680.0 | 滴露/Dettol\750 | 验收通过 | |
| 6 | 得力5010_10页资料册(蓝)(本) | 10 | 145.9 | 得力/deli\5010 | 验收通过 | |
| 7 | 得力7458多瑙河复印纸(A4-80g-8包)(包) | 10 | 2346.5 | 得力/deli\7458 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AGP69602 得力 S01 0.5mm中性笔 1支(单位:支) 黑、红、蓝 | 50 | 100.0 | 晨光/M G\AGP69602 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |