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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0966
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 笔筒/座/插/架 | 6 | 204.0 | -135********77758 | 验收通过 | |
| 2 | U盘 | 5 | 300.0 | -135********77759 | 验收通过 | |
| 3 | 电脑多媒体音箱 | 2 | 1960.0 | -135********77760 | 验收通过 | |
| 4 | 节庆布艺用品 | 0 | 0.0 | -135********77761 | 验收通过 | |
| 5 | 移动硬盘 | 3 | 1440.0 | -135********77762 | 验收通过 | |
| 6 | 文件袋 | 100 | 500.0 | -135********77763 | 验收通过 | |
| 7 | 电脑多媒体音箱 | 1 | 320.0 | -135********77764 | 验收通过 | |
| 8 | 书画笔 | 8 | 280.0 | -135********77765 | 验收通过 | |
| 9 | 对讲机 | 10 | 1990.0 | -135********77766 | 验收通过 | |
| 10 | 文件袋 | 100 | 500.0 | -135********77767 | 验收通过 | |
| 11 | 学生用笔记本 | 6 | 180.0 | -135********77768 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |