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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4270
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 5 | 240.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 多瑙河A4 80g 打印/复印纸 | 2 | 380.0 | 得力/deli\3485 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光A4无酸纸档案盒4CMAPYRCH59 | 60 | 270.0 | 晨光/M G\APYRCH59 | 验收通过 | |
| 4 | 美的 MK-HE1519 热水壶 | 1 | 298.0 | 美的/Midea\MK-HE1519 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9773 文件座/文件架/文件框 | 1 | 75.0 | 得力/deli\9773 | 验收通过 | |
| 6 | 胶水 得力7302S刷片液体胶(透明)(50ml/支) | 2 | 96.0 | 得力/deli\7302S | 验收通过 | |
| 7 | 得力 海绵胶带 | 10 | 299.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 8 | 茶花 2825 收纳箱/盒/袋 | 2 | 196.0 | 茶花\2825 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 2839 收纳箱 | 3 | 174.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 10 | 玛丽 信纸 | 30 | 480.0 | 玛丽\信纸 | 验收通过 | |
| 11 | 西玛 KPJ501 单据/收据/凭证 | 1 | 160.0 | 西玛/simaa\KPJ501 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 B3619 票据夹 票夹/长尾夹 | 50 | 200.0 | 齐心/Comix\B3619 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 788 加厚透明文件袋(纽扣式) | 100 | 100.0 | 晨光/M G\788 | 验收通过 | |
| 14 | 印油/印泥/** 晨光快干**(透明方)AYZ97513 | 2 | 22.0 | 晨光/M G\AYZ97513 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |