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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5969
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARCN8229 保温杯500ML | 22 | 2442.0 | 晨光/M G\ARCN8229 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7956 胶装本32K10本装 | 100 | 1100.0 | 得力/deli\7956 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7672 胶装本 | 100 | 200.0 | 得力/deli\7672 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYJU411 胶装本 | 100 | 550.0 | 晨光/M G\APYJU411 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APMT8601 马克笔 | 50 | 1000.0 | 晨光/M G\APMT8601 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AST97435 跳绳 | 50 | 700.0 | 晨光/M G\AST97435 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 中国象棋 | 30 | 1044.0 | 得力/deli\6734 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |