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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5767
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 电池 | 20 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号、7号 | 验收通过 | |
| 2 | 洁丽雅 素色毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 116 | 348.0 | 洁丽雅/grace\素色毛巾 | 验收通过 | |
| 3 | 三木 ST48-100 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 144.0 | 三木/Sunwood\ST48-100 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 风速Q7 子弹头中性笔 | 144 | 180.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 风速Q7 子弹头中性笔 | 144 | 180.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 MG007 替芯/铅芯 子弹头中性笔替芯 | 72 | 1008.0 | 晨光/M G\MG007 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 MG007 替芯/铅芯 子弹头中性笔替芯 | 72 | 1008.0 | 晨光/M G\MG007 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |