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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:魏霞
项目联系电话:0997-****151
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652925
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区新**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:新****南路
采购单位联系人和联系方式:魏霞:185****2158
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****75078
采购单位预算编码:007002
三、成交信息
成交日期:2025年6月5日
总成交金额(元):3436 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 新**立人文体办公用品 | **维吾尔自治区**地区****地区新****北路1号(印刷厂) | 3436.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle | 洁厕液500g | 39 | 5.0 | 195.0 | |
| 2 | 得力 6039 剪刀 | 得力/deli | 6039 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 3 | 晨光 APY4621KA 卡纸 | 晨光/M G | APY4621KA | 15 | 28.0 | 420.0 | |
| 4 | 得力 HM912-36 马克笔 | 得力/deli | HM912-36 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
| 5 | 得力 70738-24 水彩笔 | 得力/deli | 70738-24 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
| 6 | 舒肤佳 纯白清香型洗手液420ml 洗手液 | 舒肤佳/safeguard | 纯白清香型洗手液420ml | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 7 | 极度空间 气球 装扮用品 | 极度空间 | 气球 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 8 | 得力 HT4018 美工刀 | 得力/deli | HT4018 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 9 | 得力 5060 资料册 | 得力/deli | 5060 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 10 | 雕牌 1.5kg/瓶装 洗洁精 | 雕牌 | 1.5kg/瓶装 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 11 | 得力 30403 双面胶带 | 得力/deli | 30403 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 12 | 绿伞 超强油烟净 油污清洁剂 | 绿伞/LS | 超强油烟净 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 13 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli | 8383 | 34 | 1.0 | 34.0 | |
| 14 | 得力 9209 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9209 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 15 | 马利 国画颜料 | 马利/Marie's | 24色12ml | 4 | 53.0 | 212.0 | |
| 16 | 马利牌 丙烯颜料 | 马利/Marie's | 金 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 17 | 84消毒液500g | 利尔康/LIRCON | 84消毒液500g | 40 | 5.0 | 200.0 | |
| 18 | 得力(deli)A4奖状纸获奖证书 | 得力/deli | 24828 | 10 | 9.5 | 95.0 | |
| 19 | 晨光(MG)文具10个装A410mm办公抽杆夹 | 晨光/M G | ADM95105 | 20 | 14.5 | 290.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: