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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********709********2025000402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 19360 挂钩/粘钩 | 得力/deli19360, | 卡 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 得力 74847 卡纸 | 得力/deli74847, | 包 | 30.00 | 30.5 | 915 |
| 3 | 美家生活 000003 水拖 | 美家生活/HOME MAID000003, | 把 | 5.00 | 18 | 90 |
| 4 | 家杰优品 JJ-GB132 垃圾桶 | 家杰优品JJ-GB132, | 个 | 15.00 | 18 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭丽
联系电话: 153****6405
传真:
地址: **市**区翠平路100号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: