根据《**市内部审计工作规定》和《****国资委监管企业内部审计管理办法》****国资委年度审计工作计划,将引入第三方中介机构,对****开展内部控制专项审计。为了保证引入的第三方中介机构的专业化和公开性、公正性、公平性,现制定中介机构竞争性磋商方案如下:
一、选择范围
拟在符合条件并报名参加****内部控制专项审计项目的机构中选择1家审计类中介机构。
二、中介机构竞争性磋商
****内部控制专项审计项目,由市国资委派出3位评委参与现场竞争性磋商,****纪委对竞争性磋商全过程进行监督,根据中介机构提供竞争性磋商资料进行综合打分,按得分高低确定1家中介机构提供审计服务。
(一)基本资质要求
1.具有独立承担民事责任的能力,且具有行业主管****事务所职业资格证书;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供本项目相关的专业人员证书);
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(供应商既可提供缴纳证明也可用承诺书替代);
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违****政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录书面声明);
6.法律、行政法规规定的其他条件;
7.供应商不得为信用中国网站(www.****.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商,****政府采购网(www.****.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被****政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间内)。
(二)特定资格要求
1.近三年(2022年5月-2025年5月)参与过国有企业审计业务项目业绩;
2.拟投入的项目团队不得少于5人,具备会计、审计职称或专业技术资格,具有3年以上相关工作经验,其中注册会计师不少于2人,曾担任国有企业审计项目业务骨干人员不少于1人,参与过工程建设类审计项目的成员不少于1人;
3.项目组成员固定并能胜任采购人的审计业务、熟悉相关政策、具有较强的业务能力和良好的职业道德,不得擅自更换审计方案中确定的项目组组长、现场负责人及项目联系人等;
4.审计报告要求:情况掌握要全面、查找问题要精准(逐一给出结论、相关依据,提出针对性建议)、分析原因要细致深入,提出解决方案(措施)要具有针对性、操作性。
(三)项目预算
本项目预算金额不超过98000元。
三、重点工作内容
对被审计对象开展内部控制专项审计,包括但不限于以下方面:
(一)企业经营管理情况。重点审查企业“三重一大”事项管理、银行账户和资金管理、大额资金使用、投融资、项目招投标及项目建设等领域制度体系建设情况以及制度执行情况。
(二)薪酬体系建设情况。审查企业工资总额和薪酬分配管理情况以及制度执行情况。
(三)制度体系执行成效评价。评价企业内控制度体系执行后的成效情况。
审计期间:为2022年1月1日—2024年12月31日,审计重要事项可以追溯到以前年度,延伸到以后年度。
四、获取采购文件
请有意参加的投标人自2025年6月9日至2025年6月13日(**时间),****政府****委员会
网站(https://gzw.****.cn/zhdt/tzgg)下载磋商文件,****政府****委员会领取(**市**区洞庭大道68号1006室),同时携带授权委托书和法定代表人身份证明。
五、响应文件提交标书代写
截止时间:2025年6月17日15时00分(**时间)标书代写
地点:****政府****委员会监督内审科(**市**区洞庭大道68号1006室)。
六、响应文件开启
时间:2025年6月17日15时00分(**时间)
地点:****政府****委员会9楼会议室(**市**区洞庭大道68号909会议室)
七、联系方式
联系人:岳金环 联系电话0736-****322
联络地址:**市**区洞庭大道68****国资委)
电子邮箱:****@QQ.COM
审稿:岳金环 褚敏 张平凡