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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M060********00403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 足球 | 无品牌无型号 | 件 | 10.00 | 70 | 700 |
| 2 | 16K笔记本 | 无品牌16K笔记本 | 本 | 50.00 | 8 | 400 |
| 3 | 彩色4K 4K彩色亮面卡纸 | 无品牌彩色4K | 张 | 200.00 | 1 | 200 |
| 4 | 得力 5684 7.5mm档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 12.00 | 16 | 192 |
| 5 | 得力 HM108-24 丙烯马克笔 | 得力/deliHM108-24 | 盒 | 12.00 | 28 | 336 |
| 6 | 得力 5683 5.5cm档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 12.00 | 12 | 144 |
| 7 | 晨光 K35/ 0.5mm 按动笔 按动中性笔/签字笔 12支/盒 | 晨光/M GK35/ 0.5mm | 盒 | 6.00 | 36 | 216 |
| 8 | 狂神 1025篮球 | 狂神1025 | 个 | 10.00 | 85 | 850 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖厚弋
联系电话: ****088****
传真:
地址: **市****中学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市崇825号