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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1525
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 昂特 816 公文包 | 68 | 680.0 | 昂特\816 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S92 中性笔 | 578 | 2312.0 | 得力/deli\S92 | 验收通过 | |
| 3 | 小灵精 38130 文具盒 | 289 | 3468.0 | 小灵精\38130 | 验收通过 | |
| 4 | 教 课业本(语文、数学本) | 93 | 558.0 | 教\语文、数学 | 验收通过 | |
| 5 | 利兵 塑料水杯 | 382 | 9168.0 | 利兵\塑料水杯 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0595 卷笔刀/削笔器 | 93 | 465.0 | 得力/deli\0595 | 验收通过 | |
| 7 | 中华 130 铅笔 | 93 | 93.0 | 中华/Zhonghua\130 | 验收通过 | |
| 8 | 鑫励 本子 | 289 | 2890.0 | 鑫励\本子 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |