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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8388
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3725 CD-R光盘 50片/筒 光盘 | 2 | 174.24 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池 5号 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADMN4279I 抽杆夹 文件夹 资料夹 25mm大容量 | 8 | 240.0 | 晨光/M G\ADMN4279I | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 5 | 140.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 5 | 得力(deli)48只25mm省力彩色长尾夹票夹 4#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8554S | 2 | 29.8 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92629 M G厚层加厚易穿透订书钉24/8防锈订书钉500枚/盒 1盒装 | 10 | 19.6 | 晨光/M G\ABS92629 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |