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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2501
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 CZ73 U盘 | 3 | 204.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 2 | 300.0 | 联想/lenovo\DVD+R DL | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92605 彩色工字钉 35枚/盒 10盒装 | 15 | 426.3 | 晨光/M G\ABS92605 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 Q7 Q7 中性笔 【12支/盒】 | 20 | 256.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 15 | 300.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 P0012S 订书钉 | 20 | 400.0 | 得力/deli\P0012S | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-606 电源插座 | 5 | 175.0 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 20 | 260.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5604 档案盒 | 50 | 650.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |