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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********120********2025001601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳一 1382 套装扫把 | 佳一1382, | 套 | 1.00 | 35 | 35 |
| 2 | 盛大 8k双胶纸奖状(一包200张) | 盛大8k, | 张 | 1000.00 | 0.3 | 300 |
| 3 | 晨光 YS-62 88张5色荧光便利贴 76*102mm | 晨光/M GYS-62, | 包 | 1.00 | 5 | 5 |
| 4 | 得力 11918 铜版标签纸40*30(白)(3000张/卷) | 得力/deli11918, | 卷 | 48.00 | 19.5 | 936 |
| 5 | 得力 81503 蜡基碳带(黑)(单位:卷) | 得力/deli81503, | 卷 | 6.00 | 29 | 174 |
| 6 | 得力 7733 便利贴76x76mm (单位:包) | 得力/deli7733, | 包 | 4.00 | 3 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁恩江
联系电话: 185****2301
传真:
地址: **省**县**街道办**路48号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: