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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5940
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天福 PC3860 秒表 | 1 | 98.0 | 天福\PC3860 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7788 A4/80g彩色复印纸 | 1 | 20.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 3 | 卫洋 WYH-001 竹扫把 | 30 | 360.0 | 卫洋\WYH-001 | 验收通过 | |
| 4 | **照明 LED球泡 节能灯 | 30 | 675.0 | **照明/FSL\球泡 | 验收通过 | |
| 5 | 宝克(baoke)MP212双头记号笔 12支/盒 | 2 | 40.0 | 宝克/Baoke\MP212 | 验收通过 | |
| 6 | 84消毒液 1*30瓶/箱 | 60 | 180.0 | ECO\84 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6010 剪刀 | 1 | 8.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |