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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M060********00410
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 彩格 LD2451鼓架 硒鼓 | 彩格LD2451鼓架 | 盒 | 5.00 | 130 | 650 |
| 2 | 联想 X3(64G) U盘 | 联想/lenovoX3(64G) | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 3 | 金格 HP5200 墨粉/碳粉 | 金格/JGHP5200 | 瓶 | 4.00 | 100 | 400 |
| 4 | 金士顿 SM2280 240G 固态硬盘 | 金士顿/KingstonSM2280 240G | 个 | 1.00 | 229 | 229 |
| 5 | 致钛 ZTSS0CH06D11MC 固态硬盘 | 致钛ZTSS0CH06D11MC | 个 | 1.00 | 299 | 299 |
| 6 | 得力 7419 莱茵河复印纸 80g/A4/5包/箱 | 得力/deli7419 | 包 | 3.00 | 166 | 498 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱菡
联系电话: ****799****
传真:
地址: 跃进北路100号城建大厦
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省****电脑城
附件信息: