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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3711
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力S86中性笔 中性笔 | 300 | 300.0 | 得力/deli\得力S86中性笔 | 验收通过 | |
| 2 | 环美 笔记本 | 300 | 750.0 | 环美\大教案本 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APB903PB 文具小学生笔袋 | 260 | 780.0 | 晨光/M G\APB903PB | 验收通过 | |
| 4 | 辉柏嘉 187151 橡皮泥 | 300 | 450.0 | 辉柏嘉/Faber-castell\187151 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |