涡阳县人民医院关于相片纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年06月06日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0746

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年6月6日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 11827 相片纸 20 400.0 得力/deli\11827 验收通过
2 齐心 B2643 胶棒 24 36.0 齐心/Comix\B2643 验收通过
3 得力 5609 档案盒 82 984.0 得力/deli\5609 验收通过
4 齐心 B3705 印油/印泥/** 12 96.0 齐心/Comix\B3705 验收通过
5 得力 白板 1 120.0 得力/deli\33468 验收通过
6 得力 8553 票夹/长尾夹 20 280.0 得力/deli\8553 验收通过
7 得力 8555 票夹/长尾夹 20 180.0 得力/deli\8555 验收通过
8 得力 资料册 108 1296.0 得力/deli\5230 验收通过
9 索尼 电池/电力配件 44 440.0 索尼/Sony\SR621SW/364 验收通过
10 张小泉 HBS-174 剪刀 12 228.0 张小泉\HBS-174 验收通过
11 得力 pvc胶带 2800 2100.0 得力/deli\30435 验收通过
12 得力 7312 胶水 60 120.0 得力/deli\7312 验收通过
13 晨光 k35 中性笔 48 1152.0 晨光/M G\k35 验收通过
14 得力 s73 中性笔 36 864.0 得力/deli\s73 验收通过
15 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 10 50.0 晨光/M G\AICW9001 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 杨萍





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2025-06-06
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