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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0746
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 11827 相片纸 | 20 | 400.0 | 得力/deli\11827 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 B2643 胶棒 | 24 | 36.0 | 齐心/Comix\B2643 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5609 档案盒 | 82 | 984.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3705 印油/印泥/** | 12 | 96.0 | 齐心/Comix\B3705 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 白板 | 1 | 120.0 | 得力/deli\33468 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 20 | 280.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 资料册 | 108 | 1296.0 | 得力/deli\5230 | 验收通过 | |
| 9 | 索尼 电池/电力配件 | 44 | 440.0 | 索尼/Sony\SR621SW/364 | 验收通过 | |
| 10 | 张小泉 HBS-174 剪刀 | 12 | 228.0 | 张小泉\HBS-174 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 pvc胶带 | 2800 | 2100.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7312 胶水 | 60 | 120.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 k35 中性笔 | 48 | 1152.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 s73 中性笔 | 36 | 864.0 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\AICW9001 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |