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****关于礼品袋/盒/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于礼品袋/盒/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:鲁群
项目联系电话:158****7321
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:433126
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****财政局
采购单位联系人和联系方式:向钊瑾:150****6789
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****5272X
采购单位预算编码:117001
三、成交信息
成交日期:2025年6月6日
总成交金额(元):4246.9 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省****省**县正街邮政局门口 | 4246.9 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 垃圾袋 塑料袋 | A | - | 50 | 6.0 | 300.0 | |
| 2 | 得力 裁纸刀 拆信刀/切纸刀 | 得力/deli | 裁纸刀 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
| 3 | 得力 会 计 档 案 凭 证 账本/账册 | 得力/deli | 会计档案凭证 | 80 | 6.0 | 480.0 | |
| 4 | 晗畅 大号平板拖把木杆棉线棉纱瓷砖拖水地拖普通 拖 把 60CM 水拖 | 晗畅 | 大号平板拖把木杆棉线棉纱瓷砖拖水地拖普通拖把 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 5 | 访客 收纳箱 北欧绿 衣箱 | 访客/FK | 收纳箱装衣服家用超大整理箱玩具储物箱子加厚收纳盒 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
| 6 | 洁丽雅 72x34cm 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | 72x34cm | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 7 | 得力 便利贴 不干胶标签 | 得力/deli | 100张 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 8 | 博友 3153G 剪刀 | 博友 | 3153G | 10 | 20.98 | 209.8 | |
| 9 | 马可 MARCO 4218E 铅笔 | 马可 MARCO | 4218E | 5 | 8.22 | 41.1 | |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 11 | 劲时 A4 70g 10包/箱 打印/复印纸 | 劲时 | A4 70g 10包/箱 | 4 | 220.0 | 880.0 | |
| 12 | 文宇 白板80ⅹ120 | 文宇 | 80ⅹ120 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
| 13 | 得力 8562 得力 8562 票夹/长尾夹 41mm 24只/筒 (单位:筒) 黑 | 得力/deli | 8562 | 72 | 1.5 | 108.0 | |
| 14 | 得力 8563 得力文具8563长尾夹黑色长尾夹票夹 | 得力/deli | 8563 | 12 | 24.0 | 288.0 | |
| 15 | 南孚 南孚聚能环3代电池 5号电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 120 | 2.5 | 300.0 | |
| 16 | 晨光 GP-1111大容量中性笔办公水性笔签字笔0.7mm 12支黑色 | 晨光/M G | GP-1111 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 17 | 晨光/M&G K35中性笔 K-35 黑色 | 晨光/M G | K-35 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。