根据上级部门关于审计工作的具体要求,结合本院的实际情况,为进一步强化内部审计监督,充分发挥内部审计工作的预防性作用,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,本院拟通过公开比选方式选聘第三方审计机构,对近三年期间的财务收支、内部控制及资产管理等情况开展全面审计。
一、项目基本情况
1.项目名称:****内部审计工作
2.项目地点:****
3.项目内容:
(一)财务收支审计:
(1)核查预算执行、财政资金使用合规性;
(2)“三公”经费、政府采购等重点领域专项审计。
(二)内部控制审计:
(1)单位层面及业务层面内部控制有效性评价;
(2)重大经济决策程序合规性审查。
(三)其他事项:
上级部门要求的专项审计内容(如巡视整改、资产清查等)。
(四)服务要求
(1)审计机构需严格遵循《中国注册会计师审计准则》《政府会计准则》等规定;
(2)出具完整的审计报告、管理建议书及问题整改清单;
(3)审计工作应在合同签订后15个工作日内完成,并配合后续整改复核。
4.合同履行期限:以签订合同为准;
5.质量(服务)要求:合格;
3.本项目评选方式:询价;
二、供应商资格要求
1.具有独立法人资格,具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一营业执照)。
2.近三年内承担过至少1****事业单位或国有企业审计项目(需提供合同复印件)。
3.项目负责人须为注册会计师,且具有5****政府审计经验。
4.供应商在“信用中国”网站(www.****.cn)中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
5. 参选人不得与本院存在可能影响审计独立性的经济利益关系。
三、比选资料递交
1.递交时间:2025年6月5日-2025年6月9日,每日上午10:30-13:00,下午15:30-18:00。
2.递交地点:****检察综合部。
3.递交方式:密封报送至本院(****检察综合部),可通过邮寄形式报价(**自治区**市**县巨龙路1号),逾期视为无效。
四、比选时间及地点
1.比选时间:2025年6月10日上午11:00。
2.比选地点:****二楼会议室。
五、其他补充事宜
1.通过比选****公司采取询****公司(最低价格中标),并在3****公司签订合同,****公司不再另行通知。
2.所有提交的文件均应真实有效,一旦发现虚假或伪造资料,将取消其参与资格或解除合同。
3.审计公司应自行关注比选信息的变更情况,如有答疑、澄清等文件将在原公告发布平台发布,不再另行通知。
4.公告发布网址:****微信公众号。
六、联系方式
1.比选单位:****。
2.地址:****市**县巨龙路1号。
3.联系电话:0892-****682。