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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3278A****201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 装订线材 | 得力/deli3853装订铆管 | 件 | 5.00 | 80 | 400 |
| 2 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 15.00 | 12 | 180 |
| 3 | 得力 71994 尺子 | 得力/deli71994 | 件 | 20.00 | 4 | 80 |
| 4 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli0371S | 台 | 15.00 | 35 | 525 |
| 5 | 得力 33474 档案袋 | 得力/deli33474 | 个 | 13.00 | 1 | 13 |
| 6 | 齐富 QF—白绿挂式 白板 | 齐富/QIFUQF—白绿挂式 | 块 | 8.00 | 130 | 1040 |
| 7 | 晨光 A9804 中性笔 | 晨光/M GA9804 | 盒 | 15.00 | 29 | 435 |
| 8 | 宝克 PC1838 宝珠/走珠/签字笔 | 宝克/BaokePC1838 | 盒 | 20.00 | 22 | 440 |
| 9 | 纸世界 35g 胶棒 | 纸世界35g | 盒 | 20.00 | 60 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王先举
联系电话: 180****8018
传真:
地址: 天******局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: