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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5058
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7103 36g高粘PVA固体胶 单支 | 50 | 125.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3724 光盘DVD-R(雾银)(50片/筒) | 40 | 5000.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302 液体胶水 50ml | 50 | 100.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 4 | 布尔 70*100cm加厚耐磨防水帆布口袋 (无字款,定制需联系) | 80 | 2240.0 | 布尔\70*100cm | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0596 卷笔刀(银色)(个) | 50 | 325.0 | 得力/deli\0596 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |