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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8544
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM94813B1 档案盒 | 11 | 91.3 | 晨光/M G\ADM94813B1 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DTSE9G3/128GB U盘 | 10 | 749.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G3/128GB | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302 胶水 | 55 | 82.5 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 10 | 399.0 | 晨光/M G\ARP50901 | 验收通过 | |
| 5 | 广博 A88023 档案盒 | 10 | 560.0 | 广博/Guangbo\A88023 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 27008 文件袋 | 10 | 199.0 | 得力/deli\27008 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |