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一、 *采购人名称: **市****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3119
五、 *验收单位: **市****
六、 *验收日期: 2025年6月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-607 多功能插座 | 10 | 260.0 | 公牛/BULL\GN-607 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 15mm | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYD2K78 PU/PVC笔记本 皮面记事本25K120页 | 2 | 22.0 | 晨光/M G\APYD2K78 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 装订耗材 | 10 | 775.0 | 得力/deli\3830 | 验收通过 | |
| 5 | 金士顿 DTLPG3 U盘 | 2 | 360.0 | 金士顿/Kingston\DTLPG3 | 验收通过 | |
| 6 | 亚太森博 70g a4 打印/复印纸 | 4 | 880.0 | 亚太森博\70g a4 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 晨光A4透明纽扣袋ADM95074 | 103 | 103.0 | 晨光/M G\ADM95074 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |