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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M060********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力7103 得力(deli)固体胶水胶棒高粘度PVP强力型PVA大容量无甲醛配方手工胶财务办公用品 PVA持久保湿【36g 12支/盒】7 | 得力/deli得力7103 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 2 | 得力 5953 档案袋牛皮纸档案袋/10个装 | 得力/deli5953 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 晨光 K37 葫芦头财务中性笔极细记账水性笔签字笔水笔 12支黑色0.38mm 1盒 | 晨光/M GK37 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 4 | 晨光 FPS91202 晨光(M G)垃圾桶转笔刀 便携削笔器 小号美术铅笔削笔刀 1个 颜色随机91202 | 晨光/M GFPS91202 | 个 | 2.00 | 2 | 4 |
| 5 | 冰禹 BYrl-11 封箱打包胶带透明胶 1卷 | 冰禹BYrl-11 | 卷 | 3.00 | 12 | 36 |
| 6 | 得力 0012 得力(deli)高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 翟柳
联系电话: ****653****
传真:
地址: **镇**街
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区公园南路300号
附件信息: