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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:努尔买买提﹒衣马木
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653022
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县玉麦乡库尼萨克村
采购单位联系人和联系方式:努尔买买提﹒衣马木:133****4600
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****52504
采购单位预算编码:132002
三、成交信息
成交日期:2025年6月8日
总成交金额(元):6115 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****县大十字迪亚尔大厦一楼5号门面房 | 6115.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 AKP68420 中性笔/笔 | 晨光/M G | AKP68420 | 20 | 36.0 | 720.0 | |
| 2 | 得力 0015 订书钉/订书针 | 得力/deli | 0015 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 3 | 得力 9138 笔筒/座/插/架/笔架 | 得力/deli | 9138 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
| 4 | 得力 74824 卡纸 | 得力/deli | 74824 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 5 | 茶花 07091T 晾衣架/晾衣杆/衣架 | 茶花 | 07091T | 20 | 190.0 | 3800.0 | |
| 6 | 得力 9852 印油/印泥/** | 得力/deli | 9852 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 7 | 得力 5353 5353/文件夹/抽杆夹/拉杆夹 | 得力/deli | 5353 | 200 | 1.8 | 360.0 | |
| 8 | 齐心 档案夹/抽杆夹/拉杆夹 | 齐心/Comix | A868 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
| 9 | 美克司 1224FA-H 订书钉 | 美克司/MAX | 1224FA-H | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: