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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4175
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0465 订书机 | 3 | 105.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL358019 剪刀 | 3 | 48.0 | 得力/deli\DL358019 | 验收通过 | |
| 3 | 艾美特 FS4064R-5 电风扇 | 4 | 1312.0 | 艾美特/Airmate\FS4064R-5 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AEA98643 电源插座 | 4 | 380.0 | 晨光/M G\AEA98643 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 8 | 124.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 晨光25mm大容量抽杆夹ADMN4279 | 100 | 330.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |