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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6674
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DIY配件 | 5 | 640.0 | 得力/deli\得力(deli)2808L | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 拆信刀/切纸刀 | 2 | 219.8 | 晨光/M G\ASSN2205 | 验收通过 | |
| 3 | 金士顿 NV3 固态硬盘 | 2 | 870.0 | 金士顿/Kingston\NV3 | 验收通过 | |
| 4 | 罗技 Pebble+K380 键鼠套装 | 2 | 1040.0 | 罗技/Logitech\Pebble+K380 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |